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CIA《内审基础》每日一练:报告内部控制缺陷(11.1)

来源: 正保会计网校 编辑:00LilGhost 2019/11/01 08:41:43 字体:

新的一天,新的开始!只有通过做题才能检验自己是否准确掌握每一个知识点。国际注册内部审计师考试每日一练以知识点为单元,通过碎片化的练习帮助大家理解各个知识点。国际注册内部审计师考试每日一练已经准备好了,一起学习吧!

备考

某内部审计师在进行审计时发现,某部门的业务程序没有按照公司章程中的规定予以实施,但是此程序能够提高效率,缩短处理时间,也没有对内部控制造成缺陷,此时审计人员应该:

A、认定为一项内部控制缺陷,将这一错误报告给管理层 

B、因为并没有影响到正常的生产经营,在报告中可以不予提及 

C、将这一变动报告给管理层,并建议将这种程序的变动文件化 

D、重新绘制流程图进行审计,认可这种程序 

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国内审计师:每日一练《内部审计实务》(2019-11-01)

国内审计师:每日一练《内部审计知识要素》(2019-11-01)

国内审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

免费试听

  • 赵海涛 《内部审计基础》

    赵海涛主讲: 《内部审计基础》免费听

  • 赵海涛《内部审计实务》

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  • 赵欣《内部审计知识要素》

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