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新的一天,新的开始!只有通过做题才能检验自己是否准确掌握每一个知识点。国际注册内部审计师考试每日一练以知识点为单元,通过碎片化的练习帮助大家理解各个知识点。国际注册内部审计师考试每日一练已经准备好了,一起学习吧!
公司政策允许采购人员有权批准不超出$50,000的支出而不必再经过其他审批。
以下哪项审计程序能至有效确定是否存在向伪造的公司付款的舞弊行为?
A、使用通用审计软件,列出所有超过$50,000的采购业务清单,确认它们是否经过适当的审批。
B、运用“抽点”技术,追踪可疑采购人员所有的经济业务。
C、使用通用审计软件对不超过$50,000的支出进行随机抽样,确认它们是否经过适当的审批。
D、使用通用审计软件,对向新供应商付款的发票进行随机抽样,劳务已经收到的证据。
国内审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!
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