24周年

财税实务 高薪就业 学历教育
APP下载
APP下载新用户扫码下载
立享专属优惠
安卓版本:8.6.96 苹果版本:8.6.96
开发者:北京正保会计科技有限公司
应用涉及权限:查看权限>
APP隐私政策:查看政策>

顺义区审计局制定下发2014年度内部审计工作指导意见

来源: 顺义区内审协会 编辑: 2014/11/05 16:12:01 字体:

为了进一步发挥内部审计功能,预防和惩治腐败,加强完善制度建设,推动顺义区经济社会健康持续发展。我局根据北京市政府办公厅印发的《关于进一步加强内部审计工作意见的通知》、北京市审计局京审内发〔2014〕51号文件精神,结合我区内审工作的实际,对区属各部门、企事业单位下发了2014年内部审计工作指导意见。意见分八个方面对如何开展内部审计工作进行了阐述,主要有,一、进一步加强领导,全力支持内部审计工作;二、明确重点,充分发挥内部审计作用;三、积极开展财政财务收支审计,切实加强预算管理;四、深化干部经济责任审计,加强和改进对权力运行的制约;五、探索风险审计,加快内部审计转型升级;六、夯实基础,提高质量,努力提升审计效能;七、加强队伍建设,提高内部审计工作水平;八、创新方式方法,推进全区内审工作科学发展。

免费试听

  • 赵海涛 《内部审计基础》

    赵海涛主讲: 《内部审计基础》免费听

  • 赵海涛《内部审计实务》

    赵海涛主讲:《内部审计实务》免费听

  • 赵欣《内部审计知识要素》

    赵欣主讲:《内部审计知识要素》免费听

免费资料下载

  • 报考指南
  • 新手指导
  • 免费题库
    学习计划
  • 考试大纲
  • 考试题型
一键领取全部资料
回到顶部
折叠
网站地图

Copyright © 2000 - www.chinaacc.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有

 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号