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公司有一外教,工资11000,申报个税:(11000-5000)*10%-210=390,税款已经缴纳。发放时要发到外教银行卡,老板说税后工资11000,公司替外教承担税费,税款已经缴纳,问题如下:
1,缴纳的税款该怎么处理?
2,缴纳的个税汇算清缴时要不要做纳税调整?
3,如果题外教承担个税,工资的计算是什么?
1. 少申报个税,应修改个税申报
2. 如年度不存在补退税款,不需要汇算清缴
3. 将税后工资11000换算成税前工资申报纳税
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