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根据《陕西省内部审计规定》(陕西省人民政府令第129号),经市政府同意,由局组织市级有关部门、单位开展了2009年度预算执行情况内部审计自查工作。2010年自查计划安排单位22个,实际自查23个单位, 现已上报自查报告23个,涉及资金总额57,466,690.19元。存在的主要问题有:部分单位未实行联签会审和财务公开,年初预算编制不科学,追加预算数额较大,部分单位固定资产管理不规范,个别单位未建立相关内部控制制度,大部分单位车辆购置及运行费用超支,部分单位车辆超编。通过自查自纠,促进加强了市级部门(单位)的财务管理工作。
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