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中级审计师《审计理论与实务》每日一练:内部控制(6.20)

来源: 正保会计网校 编辑:小懒啊 2019/06/20 08:55:59 字体:

安逸是人性的陷阱,让自己保持学习的习惯非常重要。2019年审计师备考已经开始,正保会计网校审计师《审计理论与实务》科目科目课程由邓宁老师主讲。购买2019审计师高效取证班、超值精讲班赠2018年同科目课程。请广大学员抓紧购买!《审计理论与实务》每日一练习题,选自正保会计网校历年题库。查看更多、更系统习题,请付费成为会员后查看。以下是今日份《审计理论与实务》每日一练!

单选题

下列选项中,能由同一个人承担的是:

A、会计记录与审核 

B、现金支付的审批与执行 

C、现金日记账与现金总账记录 

D、现金保管与现金日记账记录 

查看答案解析
【答案】
D
【解析】
本题考查货币资金业务中的内部控制。现金保管和现金日记账记录是出纳的职责。

点击进入“每日一练——免费在线测试”>>

  

中级审计师:每日一练《审计专业相关知识》(6.20)

中级审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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