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中级审计师《审计理论与实务》每日一练:内部控制(10.5)

来源: 正保会计网校 编辑: 2019/10/05 08:53:08 字体:

一个人的自律中,藏着无限的可能性。自律的程度,决定着你人生的高度。为了帮助广大学员更好的备战2019年审计师考试,掌握相应知识点,正保会计网校在此精选了审计师的练习题供学员参考,祝大家备考愉快,梦想成真。

多选题

审计人员测试现金内部控制的内容及方法有:

A、审查现金截止期 

B、检查财务专用章是否专人保管 

C、出纳与会计职责是否严格分离 

D、现金是否定期盘点核对 

E、现金收付是否按规定程序及权限办理 

查看答案解析
【答案】
BCDE
【解析】
现金截止期的审查不属于对被审计单位内部控制的测试。

点击进入“每日一练——免费在线测试”>>

  

中级审计师:每日一练《审计专业相关知识》(10.5)

中级审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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