24周年

财税实务 高薪就业 学历教育
APP下载
APP下载新用户扫码下载
立享专属优惠
安卓版本:8.6.96 苹果版本:8.6.96
开发者:北京正保会计科技有限公司
应用涉及权限:查看权限>
APP隐私政策:查看政策>

2021中级《审计理论与实务》练习题:监督活动

来源: 正保会计网校 编辑:小辣椒 2021/07/06 11:18:16 字体:

中级《审计理论与实务》习题:

下列各项中,属于《内部控制——整合框架》中监督活动方面的原则的有:

A、董事会应展现出其独立于管理层,并对内部控制的运行和成效实施监督 

B、组织应就影响内部控制发挥作用的事项,与外部进行沟通 

C、组织应选择、开展并实施持续和(或)单独评估,以确认内部控制的各要素存在并持续运行 

D、组织应通过政策和程序来实施控制活动 

E、组织应评价内部控制缺陷,并及时与整改责任方沟通,必要时还应与高级管理层和董事会沟通 

查看答案解析
【答案】
CE
【解析】

选项A是控制环境;选项B是信息与沟通,选项D是控制活动。 

目前,2021年审计师考试大纲及教材均已公布,还未开始备考的考生们抓紧时间啦!凡事预则立,不预则废!建议刚开始备考的考生朋友们,可以根据网校提供的学习计划表合理规划学习时间!

600-150

<学习计划表领取>

回到顶部
折叠
网站地图

Copyright © 2000 - www.chinaacc.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有

京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号