24周年

财税实务 高薪就业 学历教育
APP下载
APP下载新用户扫码下载
立享专属优惠
安卓版本:8.6.96 苹果版本:8.6.96
开发者:北京正保会计科技有限公司
应用涉及权限:查看权限>
APP隐私政策:查看政策>

2021中级《审计理论与实务》练习题:内部审计

来源: 正保会计网校 编辑:小辣椒 2021/07/06 08:50:08 字体:

中级审计理论与实务》习题:

下列选项中,内部审计属于内部控制中的:

A、风险评估 

B、对控制的监督 

C、控制活动 

D、信息与沟通 

查看答案解析
B
【解析】

内部控制中监督的内容包括适当及时地评估内部控制的设置和执行情况,以及采取必要的纠正措施。对许多企业来说,内部审计部门在有效监督方面的作用是非常关键的。

2021年审计师超值精品班、高效实验班新课已经开通!让网校做你坚实的后盾,站在巨人的肩上起跑!养成良好学习习惯,排除万难,坚持上考场!了解课程>

690-230

更多推荐:

零基础备考2021年审计师 如何迈出第一步?

审计师如何备考?书/课/题这样搭配学习更高效!

回到顶部
折叠
网站地图

Copyright © 2000 - www.chinaacc.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有

京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号