24周年

财税实务 高薪就业 学历教育
APP下载
APP下载新用户扫码下载
立享专属优惠
安卓版本:8.6.96 苹果版本:8.6.96
开发者:北京正保会计科技有限公司
应用涉及权限:查看权限>
APP隐私政策:查看政策>

2021中级《审计理论与实务》练习题:内部控制要素

来源: 正保会计网校 编辑:小辣椒 2021/07/07 08:56:11 字体:

中级审计理论与实务》习题:

董事会及其所属审计委员会属于内部控制要素中的:

A、控制活动 

B、风险评估 

C、控制环境 

D、监督 

查看答案解析
C
【解析】

内部控制由控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和对控制的监督五个要素组成,其中控制环境包括管理层的观念和经营风格、组织结构、董事会及其所属审计委员会、责权配置、员工的素质、人力资源制度和外部影响。 

2021年审计师超值精品班、高效实验班新课已经开通!让网校做你坚实的后盾,站在巨人的肩上起跑!养成良好学习习惯,排除万难,坚持上考场!了解课程>

690-230

更多推荐:

零基础备考2021年审计师 如何迈出第一步?

审计师如何备考?书/课/题这样搭配学习更高效!

回到顶部
折叠
网站地图

Copyright © 2000 - www.chinaacc.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有

 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号