24周年

财税实务 高薪就业 学历教育
APP下载
APP下载新用户扫码下载
立享专属优惠
安卓版本:8.6.96 苹果版本:8.6.96
开发者:北京正保会计科技有限公司
应用涉及权限:查看权限>
APP隐私政策:查看政策>

2021中级《审计理论与实务》练习题:内部控制要求

来源: 正保会计网校 编辑:小辣椒 2021/09/01 07:55:16 字体:

中级审计理论与实务》习题:

下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:

A、采购申请经独立于采购部门以外的被授权人批准 

B、企业内部建立分级采购批准制度 

C、签发支票要经过被授权人的签字批准 

D、由采购人员取得供应商对账单并与应付款项明细账核对 

查看答案解析
【答案】

D

【解析】

由独立于业务经办的人员按月向供应商取得对账单并与应付账款明细账核对调节,发生差异时查明原因。  

备考审计师,建议大家将看书、听课、做题结合着进行。在备考过程中,能否集中注意力学习,与内心学习的欲望是有很大关系的。因此,建议考生找一个学习伙伴一起学习,或是强化自己考中级审计师的目的,畅想拿证后的优势,时常鞭策自己,强化学习动机!了解审计师课程>>

回到顶部
折叠
网站地图

Copyright © 2000 - www.chinaacc.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有

京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号