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2019年注会《公司战略》每日一练:内部审计师职能范围(1.15)

来源: 正保会计网校 编辑:jeikey 2019/01/15 08:57:45 字体:

你想要的生活别人正在生活着,你所盼望的别人正在经历着。唯有向前才能离自己的梦想更近一步,也唯有奋斗才是走向理想生活的正确道路。既然选择了注册会计师,就要朝着它勇敢向前,每天进步一点点,基础扎实一点点,备考也就会更容易一点点。正保会计网校注会每日一练提供高质量习题,日积月累。正保会计网校注册会计师网上培训已经全面展开招生,了解各班次详情>>

以下为注册会计师《公司战略与风险管理》每日一练,今天你练了吗?

多选题

内部审计师的职能范围主要包括( )。

A、帮助企业制定及修订新的政策、程序、做法

B、评价会计、运营及行政控制的可靠性、充分性及有效性

C、为企业增加新产品或服务提供建设性的商业建议

D、在兼并、收购和转型活动中发挥作用

查看答案解析
【答案】
ABCD
【解析】
内部审计师的目的有若干个,包括评价会计、运营及行政控制的可靠性、充分性及有效性;确保企业的内部控制能使交易得以迅速及正确地记录,正确地保护资产;确定公司是否遵循了法律法规及其自身制定的政策及管理层是否采取了适当的步骤,来应对控制的不足。越来越多的内部审计师为企业增加新产品或服务提供建设性的商业建议。他们还帮助企业制定及修订新的政策、程序、做法。而且,内部审计师常常在兼并、收购和转型活动中发挥作用。(2018年应试指南下册P165)

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注册会计师:每日一练《会计》(2019-01-15)

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注册会计师:每日一练《财务成本管理》(2019-01-15)

注册会计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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