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2019年注会《审计》每日一练:内部监督(3.4)

来源: 正保会计网校 编辑:白茶清欢 2019/03/04 09:18:04 字体:

不向前走,不知路远;不努力学习,不明白真理。既然选择了注册会计师,就要朝着它勇敢向前,每天进步一点点,基础扎实一点点,备考也就会更容易一点点。正保会计网校注会每日一练提供高质量习题,日积月累。正保会计网校注册会计师网上培训已经全面展开招生,了解各班次详情>>

以下为注册会计师《审计》每日一练,今天你练了吗?

多选题

  下列事项中,属于管理层对控制有效性的内部监督和内部控制评价的有( )。

  A、管理层进行周期性的存货盘点或年度的固定资产盘点,将实际盘存资产的数量与相应的明细账记录作比较

  B、被审计单位的内部审计部门经常性地提出有关改进内部控制的建议

  C、管理层安排具备相应技能和了解企业控制设计和活动的人员来对内部控制进行评价

  D、被审计单位是否有风险评估的过程

查看答案解析
【答案】
ABC
【解析】
选项D属于被审计单位的风险评估过程,不属于对控制有效性的内部监督和内部控制评价。

  点击进入“每日一练——免费在线测试”>>

  

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注册会计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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