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收到税盘维护费280元的发票,但是这个月不用缴纳增值税。这个280元可以这个月申报抵扣吗?还是说要缴纳税款时候才能抵扣呢?
填入增值税申报表附表四第一行本期发生额,但本期实际抵减税额填0,余额留在期末余额。待有税的月份再转入本期实际抵减税额。
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