只开了一张红字的增值税专用发票,申报怎么填报
【问题】
本期只开了一张红字的增值税销售专用发票,申报怎么填报?附加税需要做红字申报吗?
【答案】
在附表一开具增值税专用发票列按负数填写申报。增值税附加不需要进行负数申报。
【问题】
本期只开了一张红字的增值税销售专用发票,申报怎么填报?附加税需要做红字申报吗?
【答案】
在附表一开具增值税专用发票列按负数填写申报。增值税附加不需要进行负数申报。
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