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中级《审计理论与实务》每日一练:内部控制(2023.03.25)

来源: 正保会计网校 编辑:榴莲酥 2023/03/25 09:06:41 字体:

多努力、多学习、多实践,就有可能收获到别人收获不到的东西。

多选题

下列各项中,属于内部控制的作用的有:

A、保护财产物资的安全完整和有效使用 

B、保证会计及其他信息资料的真实可靠 

C、促进工作效率的提高和经营目标的实现 

D、促进国家法律法规的遵循和各项政策的贯彻落实 

E、增强企业的管理意识 

查看答案解析
【答案】
ABCD
【解析】
本题考查内部控制的作用。内部控制的作用包括:保护财产物资的安全完整和有效使用;保证会计及其他信息资料的真实可靠;促进工作效率的提高和经营目标的实现;促进国家法律法规的遵循和各项政策的贯彻落实。

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中级审计师:每日一练《审计相关基础知识》(03.25)

中级审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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