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中级审计师《审计理论与实务》每日一练:内部控制(2023.03.26)

来源: 正保会计网校 编辑: 2023/03/26 13:41:28 字体:

一份耕耘,一份收获。没有辛勤的付出,是没有美好的收获的。

单选题

下列关于内部控制的表述中,错误的是:

A、控制风险始终大于零 

B、内部控制具有固有局限性 

C、如果内部控制足够健全有效,内部控制测试可以代替实质性程序 

D、审计人员在确定内部控制的可信赖程度时,应当保持应有的职业谨慎 

查看答案解析
【答案】
C
【解析】
不论被审计单位内部控制多么健全有效,都应当选择适当方法对被审计单位重要的财政收支、财务收支活动进行实质性程序,即内部控制测试不能代替实质性程序。

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中级审计师:每日一练《审计相关基础知识》(03.26)

中级审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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