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今年以来,湖北省十堰市竹山县卫计委借助贯彻《中国内部审计准则》的有利契机,强化内审制度建设,加大内审规范化管理指导力度,充分发挥了内审机构在单位内部管理和风险控制、提高经济效益和反腐倡廉等方面的积极作用。
一是规范财务管理程序,修订完善《财务管理制度》,明确了系统内各单位资产、业务收支、基本建设、内部牵制手续及收费管理等规定。
二是规范专项资金管理,健全《专项资金管理规定》和《基本公共卫生服务项目补助资金管理办法》,切实加强基本公卫、重大公卫等专项资金的管理。
三是规范财务年终考评,出台了《财务审计工作考评方案》,从会计基础、会计核算、会计监督、效益核算、物价收费、资产管理等方面对系统内各单位实行评分制进行年度考核。
四是规范审计追责办法,健全《卫生系统内部审计工作规定》,明确了系统内部审计的程序、职责权限、处理处罚种类等,特别是对截留或挪用财政资金、违反规定扩大开支范围或提高开支标准、虚列收支等违纪违规和造成损失浪费的单位及个人,将直接对单位负责人及直接责任人进行通报批评,并按有关规定的经济处罚范围或经局党组研究决定给予单位负责人或直接责任人相应的经济处罚。规定中还对系统内离任经济责任审计作了特别强调,对需要调整岗位或提拔重用的对象执行离任经济责任审计时,实行先审计后离任、提拔的办法,从而保证了内部审计的处理、处罚措施,明确了责任界限,加大了审计力度。
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